Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150265 |
Číslo faktúry: | FD /0619/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.01.2016 |