Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17002 |
Číslo faktúry: | FD /0182/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Údržba VO a MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 1709,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
Dátum úhrady: | 21.04.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.04.2017 |