Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800395 |
Číslo faktúry: | FD /0263/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | EKOTEC spol. s.r.o. |
Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: | 00687022 |
Predmet: | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
Fakturovaná suma s DPH: | 367,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
Dátum úhrady: | 25.05.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.05.2018 |