Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18091 |
Číslo faktúry: | FD /0587/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Údrdržba VO a MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 1032,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.11.2018 |