Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19001 |
Číslo faktúry: | FD /0717/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Oprava a údržba VO a MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 756,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.01.2019 |