Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190100069 |
Číslo faktúry: | FD /0081/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tekos spol. s.r.o. |
Adresa: | Jozefov majer 531,93041 Kvetoslavov |
IČO: | 34111832 |
Predmet: | Samolepky na vrecia odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.03.2019 |