Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190205 |
Číslo faktúry: | FD /0217/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Signatech spol. s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 737/1,90089 Častá |
IČO: | 44690118 |
Predmet: | Dopravné zrkadlo |
Fakturovaná suma s DPH: | 198,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2019 |
Dátum úhrady: | 16.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.05.2019 |