Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 103912258 |
Číslo faktúry: | FD /0285/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 531,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 03.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.06.2019 |