Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0711/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,49 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0711_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |