Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0855/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 60.53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0855_21 |
Zverejnené: | 28.01.2022 |