Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0296/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | LINAIM s.r.o. |
Adresa: | Pribišova 11,84105 Bratislava |
IČO: | 36693821 |
Predmet: | Sociálne taxi |
Fakturovaná suma s DPH: | 663,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
Dátum úhrady: | 11.05.2022 |
Súbor: | FD_0296_22 |
Zverejnené: | 03.06.2022 |