Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0541/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mário Bubnič |
Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
IČO: | 45874778 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2022 |
Dátum úhrady: | 31.07.2022 |
Súbor: | FD_0541_22 |
Zverejnené: | 14.09.2022 |