Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0869/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
IČO: | 35726440 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 928,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2022 |
Dátum úhrady: | 07.12.2022 |
Súbor: | FD_0869_22 |
Zverejnené: | 12.01.2023 |