Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0057/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
IČO: | 20200154 |
Predmet: | Správa a údržba mobilnej aplikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2023 |
Dátum úhrady: | 13.02.2023 |
Súbor: | FD_0057_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |