Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0987/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2023 |
Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
Súbor: | FD_0987_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |