Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150604 |
Číslo faktúry: | FD /0568/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | NULL |
Predmet: | potreviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2015 |
Dátum úhrady: | 13.10.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.09.2015 |