Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 426094
Číslo faktúry: FD /0329/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 24,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.08.2016
Dátum vystavenia: 08.08.2016
Dátum splatnosti: 22.08.2016
Dátum úhrady: 26.08.2016
Súbor:
Zverejnené: 22.08.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov