Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141050735
Číslo faktúry: FD /0569/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 318,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.12.2016
Dátum vystavenia: 30.12.2016
Dátum splatnosti: 13.01.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 13.01.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov