Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1037102617 |
Číslo faktúry: | FD /0517/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 604,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2017 |
Dátum úhrady: | 06.11.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.11.2017 |