Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141056371
Číslo faktúry: FD /0672/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 288,12
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2017
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 14.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 14.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov