Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0437/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: výmena kobercov materská škola
Fakturovaná suma s DPH: 75,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.07.2020
Dátum vystavenia: 24.07.2020
Dátum splatnosti: 07.08.2020
Dátum úhrady: 24.07.2020
Súbor: FD_0437_20
Zverejnené: 16.09.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov