Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 09:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0435/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 40,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.07.2020
Dátum vystavenia: 24.07.2020
Dátum splatnosti: 07.08.2020
Dátum úhrady: 24.07.2020
Súbor: FD_0435_20
Zverejnené: 16.09.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov