Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4314073170
Číslo faktúry: FD /0431/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 15,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2014
Dátum vystavenia: 01.10.2014
Dátum splatnosti: 15.10.2014
Dátum úhrady: 10.10.2014
Súbor:
Zverejnené: 10.10.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov