Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141042182
Číslo faktúry: FD /0203/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 3721,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.05.2015
Dátum vystavenia: 06.05.2015
Dátum splatnosti: 20.05.2015
Dátum úhrady: 13.05.2015
Súbor:
Zverejnené: 20.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov