Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1557770
Číslo faktúry: FD /0416/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 24,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.09.2015
Dátum vystavenia: 28.09.2015
Dátum splatnosti: 12.10.2015
Dátum úhrady: 14.10.2015
Súbor:
Zverejnené: 14.10.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov