Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 503141
Číslo faktúry: FD /0539/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 22706852
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 129,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.04.2015
Dátum vystavenia: 10.04.2015
Dátum splatnosti: 24.04.2015
Dátum úhrady: 30.04.2015
Súbor:
Zverejnené: 24.04.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov