Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141048760
Číslo faktúry: FD /0310/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 430,81
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.08.2016
Dátum vystavenia: 05.08.2016
Dátum splatnosti: 19.08.2016
Dátum úhrady: 16.08.2016
Súbor:
Zverejnené: 15.08.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov