Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1673447
Číslo faktúry: FD /0510/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 24,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.12.2016
Dátum vystavenia: 05.12.2016
Dátum splatnosti: 19.12.2016
Dátum úhrady: 13.12.2016
Súbor:
Zverejnené: 13.12.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov