Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 426094
Číslo faktúry: FD /0576/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: výmena rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 24,28
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.12.2016
Dátum vystavenia: 30.12.2016
Dátum splatnosti: 13.01.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 13.01.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov