Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 142,36
Číslo faktúry: FD /0065/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 142,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.02.2017
Dátum vystavenia: 17.02.2017
Dátum splatnosti: 03.03.2017
Dátum úhrady: 16.02.2017
Súbor:
Zverejnené: 09.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov