Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1748260
Číslo faktúry: FD /0381/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 41,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.06.2017
Dátum vystavenia: 20.06.2017
Dátum splatnosti: 04.07.2017
Dátum úhrady: 07.08.2017
Súbor:
Zverejnené: 07.08.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov