Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1769827
Číslo faktúry: FD /0494/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Rohože škola
Fakturovaná suma s DPH: 57,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.10.2017
Dátum vystavenia: 10.10.2017
Dátum splatnosti: 24.10.2017
Dátum úhrady: 17.10.2017
Súbor:
Zverejnené: 24.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov