Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2175013615
Číslo faktúry: FD /0629/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: AGEM COMPUTERS, spol. s.r
Adresa: Panónska 42,85101 Bratislava
IČO: 35692715
Predmet: Antivír
Fakturovaná suma s DPH: 244,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.12.2017
Dátum vystavenia: 13.12.2017
Dátum splatnosti: 27.12.2017
Dátum úhrady: 13.12.2017
Súbor:
Zverejnené: 03.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov