Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1819540
Číslo faktúry: FD /0141/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 104,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.03.2018
Dátum vystavenia: 28.03.2018
Dátum splatnosti: 11.04.2018
Dátum úhrady: 05.04.2018
Súbor:
Zverejnené: 05.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov