Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1868307
Číslo faktúry: FD /0487/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 82,73
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.09.2018
Dátum vystavenia: 21.09.2018
Dátum splatnosti: 05.10.2018
Dátum úhrady: 25.09.2018
Súbor:
Zverejnené: 05.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov