Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21904505 |
Číslo faktúry: | FD /0533/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Nábytok |
Fakturovaná suma s DPH: | 1149,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.10.2018 |