Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1874157
Číslo faktúry: FD /0563/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obec
Fakturovaná suma s DPH: 24,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.10.2018
Dátum vystavenia: 15.10.2018
Dátum splatnosti: 29.10.2018
Dátum úhrady: 22.10.2018
Súbor:
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov