Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141063865
Číslo faktúry: FD /0204/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 2262,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.04.2019
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum úhrady: 16.05.2019
Súbor:
Zverejnené: 16.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov