Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019065
Číslo faktúry: FD /0210/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranič a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 90,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.04.2019
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum úhrady: 16.05.2019
Súbor:
Zverejnené: 16.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov