Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0365/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 137,86
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2019
Dátum vystavenia: 08.07.2019
Dátum splatnosti: 22.07.2019
Dátum úhrady: 24.07.2019
Súbor:
Zverejnené: 24.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov