Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0373/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 89,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2019
Dátum vystavenia: 08.07.2019
Dátum splatnosti: 22.07.2019
Dátum úhrady: 24.07.2019
Súbor: FD_0373_19
Zverejnené: 28.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov