Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0565/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuslav Blecha - BOBO vý |
Adresa: | Bratislavaská 37,84106 Bratislava |
IČO: | 37028961 |
Predmet: | Pečiatka |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2019 |
Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
Súbor: | FD_0565_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |