Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0374/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 104,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.06.2020
Dátum vystavenia: 26.06.2020
Dátum splatnosti: 10.07.2020
Dátum úhrady: 26.06.2020
Súbor: FD_0374_20
Zverejnené: 23.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov