Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0855/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 81,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2020
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 14.01.2021
Dátum úhrady: 15.01.2021
Súbor: FD_0855_20
Zverejnené: 15.03.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov