Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0755/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2020 |
Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
Súbor: | FD_0755_20 |
Zverejnené: | 17.03.2021 |