Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0147/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 158,11
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.03.2021
Dátum vystavenia: 22.03.2021
Dátum splatnosti: 05.04.2021
Dátum úhrady: 18.03.2021
Súbor: FD_0147_21
Zverejnené: 16.06.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov