Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0855/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 60.53
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2021
Dátum vystavenia: 31.12.2021
Dátum splatnosti: 14.01.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0855_21
Zverejnené: 28.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov