Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0474/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 84,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2022
Dátum vystavenia: 08.07.2022
Dátum splatnosti: 22.07.2022
Dátum úhrady: 20.07.2022
Súbor: FD_0474_22
Zverejnené: 22.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov