Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0415/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 92,93
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum vystavenia: 22.06.2022
Dátum splatnosti: 06.07.2022
Dátum úhrady: 30.06.2022
Súbor: FD_0415_22
Zverejnené: 22.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov