Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0070/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 95,78
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2023
Dátum vystavenia: 01.02.2023
Dátum splatnosti: 15.02.2023
Dátum úhrady: 13.02.2023
Súbor: FD_0070_23
Zverejnené: 17.04.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov